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Capturar Cobro Mediante Factoraje

Para capturar el Cobro mediante el Factoraje Financiero, debes tener hecha la Factura de tu cliente en PPD , la Empresa de Factoraje deberá emitir su CFDI por el cobro de sus honorarios misma que debes tener Descargada en CoFac. En el menú Bancos>>Cuentas por Cobrar

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Selecciona la Cuenta por Cobrar que te pagarán por Factoraje y da clic en Factoraje

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Se abrirá la ventana Capturar Cobro Mediante Factoraje la cual debes llenar con los datos te tu cobro por lo menos los que tienen *:

Sección: Información sobre el Cobro.

  • Concepto: Por default estará el CFDI que se está pagando.
  • Aplica para: Aquí selecciona para que régimen aplican el cobro.
  • Acumulable por: Podrás seleccionar si es Acumulable, Ingresos propios de la Actividad Nacional, Ingresos propios de la Actividad Extranjero o si No Aplica
  • Fecha: Podrás capturar la fecha del pago, por default aparece la fecha actual pero si lo necesitas podrás editarla.
  • Forma de Pago: Selecciona la forma en que se realizó el pago.
  • Moneda: Indica la moneda del pago, si eliges una distinta a MXN deberás indicar el Tipo de Cambio.
  • Monto Total: Por default estará el importe total de nuestro CFDI.
  • Cuenta del Contribuyente: Este dato es opcional, si lo tienes lo podrás agregar o bien da clic en Docs Version Dropdown para agregar la cuenta bancaria.
  • Comentarios: Podrás escribir en este campo algún comentario que necesites de forma Opcional.

Sección: Información sobre la Comisión del Factor

  • Empresa Factor: Selecciona la Empresa de Factoraje.
  • CFDI Emitido: Selecciona le CFDI que te emitió la Empresa de Factoraje.
  • Concepto: El concepto se pone por default.
  • Deducible: Selecciona porque concepto es deducible o bien si No es deducible o No Aplica.
  • Forma de pago: Selecciona la forma de pago. Una vez llenos todos los campos de las 2 secciones, da clic en Aceptar

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En el status podrás ver que tu factura ya aparece como Cobrada:

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Modificar Cobro

Si hubieras capturado un dato equivocado, podrás modificarlo en el menú Bancos>> Ingresos Realizados ya que como fue capturado un cobro, este ya se encuentra en los Ingresos.

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Deberás seleccionar el Ingreso y dar clic en Modificar

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Podrás modificar cualquier dato, excepto La Empresa Factor y el CFDI Emitido por el Factor (recuadro azul):

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Al finalizar la edición da clic en Aceptar


nota

Si tienes dudas o comentarios, escríbenos a contacto@aipisoft.com.mx